Incidente
No módulo Administração de Materiais, ao dar entrada em uma Nota Fiscal, o IPI é calculado indevidamente.
Causa
Este incidente ocorre, pois a configuração do CFOP está incorreta.
Solução
Para realizar a parametrização do CFOP, realize os passos a seguir:
1. Verifique se o agente está enquadrado no IPI:
1.1. Acesse o módulo Global e clique em Cadastros / Agentes;
1.2. Selecione o agente em questão e clique em Editar;
1.3. Na aba Fiscal, verifique se o campo 'Enquadrado no RIPI' está marcado.
Observação: Caso o fornecedor não seja tributado pelo IPI em nenhuma operação, o campo 'Enquadrado no RIPI' deve estar desmarcado.
2. Verifique se o NCM definido para o item está configurado corretamente:
2.1. Acesse o módulo Administração de Materiais e clique em Grupos/Itens;
2.2. Na aba Itens de Estoque, selecione o item em questão e clique em Editar;
2.3. Na aba Tributação, campo Código N.C.M., verifique qual o Código NCM definido para o item;
2.4. No módulo Tributação Fiscal, clique em Códigos NCM;
2.5. Selecione o código NCM, verificado no passo 2.3 e clique em Editar;
2.6. Na aba Geral, verifique como está preenchido o campo Definição Tributária;
2.7. Verifique como está preenchido o campo CST IPI.
Observação: Caso o item seja tributado em outra operação verifique se o campo Definição Tributária está preenchido com 'Incidência Normal', e se no campo % IPI está configurado um percentual.
3. Verifique se o CFOP está parametrizado corretamente:
3.1. Acesse o módulo Tributação Fiscal e clique em CFOP;
3.2. Selecione o CFOP em questão e clique em Editar;
3.3. Na aba Tributação, verifique se na opção IPI o parâmetro 'Operação não tributada' está marcado.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.
Comentários
1 comentário
Quando ocorre da provisão financeira não gerar no valor total com IPI? O que pode ser? Ticket #433136
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