Incidente
No módulo Distribuição, ao faturar um Pedido de Venda, é apresentada a mensagem: Não está definida a Numeração da Série Fiscal X/XX da Filial XX. Verifique a data de validade da Série Fiscal.
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois falta a parametrização da Série Fiscal.
Solução
Para que seja possível realizar o faturamento do Pedido de Venda, realize os passos a seguir:
1. Verifique qual o Tipo de Documento utilizado;
2. No módulo Distribuição, acesse Opções / Cadastros / Tipo de Documento;
3. Selecione o Tipo de Documento em questão e clique em Editar;
4. Na aba Pedido de Venda, sub aba Doc. Relacionado, verifique qual Tipo de Documento de Nota Fiscal relacionado;
5. No cadastro do Tipo de documento, selecione o Tipo de Documento verificado anteriormente e clique em Editar;
6. Clique na aba Nota Fiscal, e verifique qual Série Fiscal e qual Tipo de Documento Fiscal relacionados;
7. Entre no módulo Tributação Fiscal / Opções / Cadastros / Documento Fiscal / Séries/Subséries;
8. Selecione a série em questão e clique em Editar;
9. Clique na aba Configuração e insira o Tipo de Documento Fiscal que pretende utilizar, a filial, numeração fiscal inicial e final e a validade de uso deste registro.
Após essas verificações, será possível realizar o faturamento do Pedido de Venda.
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