Incidente
Ao faturar um Pedido de Venda é apresentada a mensagem: Não é possível inserir NULL em MGFIN.FIN_FATURARECEBER.SER_ST_CODIGO.
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois não está definida série de faturas a receber nos parâmetros do módulo Financeiro.
Solução
Para realizar o faturamento do Pedido de Venda, siga os passos:
1. Entre módulo Global / Configurações / Parâmetros /Financeiro;
2. Selecione a Filial em questão e clique no botão Editar;
3. Na aba Geral, selecione o campo da Série Fat. a Receber;
Observação: Caso não exista nenhuma série cadastrada, entre na aba Séries Fatura Receber clicando e insira uma série.
Após essas configurações será possível faturar o Pedido de Venda novamente.
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