Incidente
Ao realizar uma movimentação de desconto no Contas a Receber, o valor do desconto está acrescendo o valor do documento.
Causa
Este incidente ocorre, pois o Tipo de Documento utilizado na movimentação de desconto está com a natureza Devedora.
Solução
Para que este incidente não ocorra ao realizar uma movimentação de desconto no Contas a Receber, realize os passos a seguir:
- Acesse o módulo Financeiro / Opções / Movimentação / Contas a Receber e pesquise pelo documento;
- Na aba Edição, sub aba Movimentação, edite o movimento de desconto;
- Verifique o Tipo de Documento utilizado neste lançamento;
- Acesse o módulo Financeiro / Opções / Cadastros / Tipos de Documento;
- Selecione e edite o Tipo de Documento em questão;
- Altere o campo Natureza para a opção 'Credora' e clique em Ok para salvar;
- Acesse o módulo Financeiro / Opções / Movimentação / Contas a Receber e pesquise pelo documento;
- Na aba Edição, sub aba Movimentação, selecione o desconto e clique em Apagar;
- Clique em Inserir, inclua o movimento de desconto novamente e clique em Ok para salvar o documento.
Atenção: Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros que utilizarão este Tipo de Documento.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.