Incidente
No módulo Financeiro, no Contas a Receber, ao efetuar uma baixa por devolução, ao invés de abater o saldo, o sistema está somando o valor da baixa ao saldo do documento.
Causa
Este incidente ocorre, pois, no cadastro do Código de Ação utilizado, o campo Tipo de Documento está configurado com natureza incorreta.
Solução
Para realizar a baixa de devolução no Contas Receber corretamente realize os passos abaixo:
1. Acesse o módulo Global / Configurações / Código de ação:
2. Digite o número do Código de Ação correspondente, clique em procurar e em seguida em editar:
3. No Código de Ação, aba Movimento Financeiro, verifique se o campo 'Tipo de Documento' está como natureza Credora:
Caso não esteja, verifique outro Código de Ação com a Natureza Credora já configurado para ser utilizado nessa operação ou entre em contato com um consultor para realizar a configuração do mesmo.
Após realizar a verificação acima e com o Código de Ação de Natureza Credora a baixa irá abater o valor corretamente.
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