Incidente
Na rotina de Financeirização, no log de Integração Financeira, é apresentada a mensagem: Valor da fatura deve ser maior que 0! Erro na fatura XX.
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois o CFOP da nota fiscal está com o parâmetro 'Entra no faturamento' desmarcado.
Solução
Para que esta mensagem não seja apresentada no Log de Integração Financeira (Financeirização), realize os passos a seguir:
1. Acesse Módulo Financeiro / Opções / Utilidades / Integração / Log Int. Financeira;
2. Selecione o documento em questão e clique no botão Doc. Original;
3. Na aba Geral da nota fiscal, verifique o número do CFOP;
4. Acesse o módulo Tributação Fiscal / Opções / Cadastros / CFOP;
5. Selecione e edite o CFOP em questão;
6. Verifique se o parâmetro 'Entra no faturamento' está marcado.
Atenção: Antes de efetuar qualquer alteração, confirme as informações com o responsável pelo cadastro.
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