Incidente
No módulo Faturamento, ao realizar o lançamento de uma Nota Fiscal, não é calculado o desconto de acordo com à regra de desconto.
Causa
Este incidente ocorre, pois faltam configurações referente ao Tipo de desconto e Desconto utilizados.
Solução
Para que o desconto correspondente seja apresentado na Nota Fiscal, realize os passos a seguir:
1. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Tipo de documento;
2. Selecione o tipo de documento que será utilizado na nota fiscal e clique em Editar;
3. Na aba Geral, verifique qual Código da Regra de Desconto está vinculado, veja o exemplo:
4. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Regra de desconto / Tipo de desconto;
5. Selecione o Tipo de desconto identificado no passo 3 e clique em Editar;
6. Verifique a composição e prioridade da regra de Desconto utilizada, veja o exemplo:
7. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Regra de desconto / Desconto;
8. Clique em Inserir e preencha os campos necessários, conforme composição e prioridades definidas no Tipo de desconto verificado no passo 6. Veja o exemplo:
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.
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