Incidente
No módulo Fiscal, ao tentar realizar a devolução de uma nota fiscal de recebimento, é apresentada a mensagem: É obrigatório informar valor para o campo: %0, da tabela: %1.
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois o tipo de documento utilizado na nota fiscal de devolução de recebimento não está devidamente configurado para gerar adiantamento, ou o código de ação informado para adiantamento não está devidamente configurado.
Solução
Para que esta mensagem não seja apresentada e seja lançar a nota de devolução, realize os passos a seguir:
1. Acesse Módulo Fiscal / Documentos / Faturamento / Faturamento / Tipo de Documento;
2. Selecione o tipo de documento utilizado na nota fiscal de devolução e clique em Editar;
3. Na aba Nota Fiscal, sub aba Devolução de Notas Fiscais, verifique se o parâmetro 'Cria adiantamento no Financeiro' está marcado;
4. Caso esteja marcado, informe o campo Código de Ação;
5. Acesse o módulo Global, aba Configurações / Códigos de Ação;
6. Filtre o código de ação informado no passo 4 e clique em Editar;
7. Na aba Geral, sub aba Integrar com, verifique se o parâmetro 'Movimento financeiro' está habilitado;
8. Na aba Mov. Financeira, verifique se o parâmetro 'Adiantamento' está marcado e verifique também se estão preenchidos os campos Tipo de Documento Financeiro, Classe Financeira e em Tipo de agente, a Classe Financeira;
9. Clique em Confirmar.
Observação: A mensagem não é apresentada quando o campo Cria adiantamento no Financeiro está desmarcada. Nesse caso, é necessário verificar com o setor responsável, se a nota de devolução irá gerar ou não o adiantamento no Financeiro.
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