Incidente
No módulo Financeiro, ao tentar vincular um adiantamento na movimentação do Contas a Pagar gerado pela filial XX, não é apresentado o adiantamento disponível para o fornecedor na filial XX.
Causa
Este incidente ocorre, pois o adiantamento só pode ser realizado em filiais pertencentes à mesma consolidadora, já que fazem parte da mesma estrutura organizacional.
Solução
Movimentos vinculados entre filiais de consolidadoras diferentes não são permitidos. Caso as filiais sejam pertencentes a mesma consolidadora, realize os passos a seguir:
- Acesse o módulo Global / Organizações, selecione a Consolidadora e em seguida selecione a Filial que receberá o desconto de adiantamento;
- Acesse o módulo Financeiro / Contas a Pagar, localize a AP que receberá o desconto de adiantamento;
- Na aba Edição, sub aba Movimentação, clique no botão Inserir;
- Na tela seguinte, no campo Ação, insira o código de ação para desconto de Adiantamento;
- No campo Adiantamento selecione o adiantamento a ser descontado e clique no botão Selecionar;
- O campo Valor será preenchido automaticamente com o valor do adiantamento selecionado. Se for necessário, altere o valor do desconto a realizar;
- Clique em OK para salvar as alterações da Movimentação;
- Clique em OK para salvar as alterações na AP.
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