Incidente
No módulo Nota Fiscal Eletrônica, ao tentar transmitir uma nota para a SEFAZ, é apresentada a rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada.
Causa
Esta rejeição é apresentada, pois ao realizar a devolução de uma Nota Fiscal de recebimento, o CFOP está caracterizado como saída e o código de ação foi utilizado erroneamente como sendo de entrada.
Solução
Para que esta rejeição não seja mais apresentada ao tentar transmitir a Nota Fiscal, realize os passos a seguir:
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Acesse o módulo Distribuição / Opções / Faturamento / Emissão (NF);
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No campo Nº Documento, informe o número da nota rejeitada e clique em Procurar;
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Ao acessar a nota, clique em Inutilizar Doc.;
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Defina o código e a data da ocorrência e clique em Gravar Ocorrência;
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Ainda no módulo Distribuição / Opções / Notas Fiscais de Devolução / Nota de Devolução (Recebimento);
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Na aba Filtro, informe a data do documento que será devolvido e clique em Aplicar;
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Na sub aba Agentes, selecione o agente utilizado na nota de entrada;
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Na sub aba Documentos, selecione a nota de entrada que será devolvida e marque a opção 'Gerar';
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Na sub aba Itens, valide os itens que devem ser devolvidos e marque a opção 'Gerar';
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Clique em Gerar;
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Ao carregar a tela de pré-nota, informe o tipo de documento e ação que seja condizente à saída;
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Preencha com as demais informações e clique em OK.
Observação: Após gerar novo lote e XML, a nota será transmitida com sucesso.
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