Incidente
No módulo Fiscal, ao tentarmos emitir uma nota fiscal de faturamento de consignação, ao clicarmos em Nota Vinculada não é apresentada a NF de Remessa.
Causa
Este incidente ocorre, pois os Tipos de Documento envolvidos no processo não estão devidamente parametrizados.
Solução
Para que seja apresentada a nota fiscal de remessa para vínculo, realize os passos a seguir:
1. No menu, acesse Todos os módulos / Fiscal / Faturamento / Cadastros / Tipos de documento;
2. Localize o Tipo de Documento de Remessa e clique em Editar;
3. Na aba Nota Fiscal, sub-aba Doc. Relacionados indique o Tipo de Documento que será utilizado no Faturamento da consignação;
4. Clique em Confirmar para gravar a alteração;
5. Localize ao Tipo de Documento de Faturamento da Consignação e clique em Editar;
6. Na aba Nota Fiscal, sub-aba Doc. Relacionados indique o Tipo de Documento que foi utilizado na Remessa da consignação;
7. Clique em Confirmar para gravar a alteração.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.
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