Dúvida
Como configurar o sistema para cálculo do DIFAL, no módulo Fiscal?
Solução
Conforme definição legal, o cálculo do DIFAL nas operações de saída deverá ser realizado quando ocorrer uma Venda Interestadual para consumidor final não contribuinte de ICMS.
Para cálculo do DIFAL é necessário realizar algumas verificações:
- Verificar se a filial está enquadrada no ICMS. Para isso, realize os seguintes passos:
1. Verifique a filial utilizada no lançamento da Nota Fiscal;
2. Acesse o módulo Global / Cadastros / Agentes;
3. Selecione o agente filial e clique em Editar;
4. Na aba Fiscal, verifique se na vigência a opção 'Enquadrado no RICMS' está marcada:
- Verificar se o cliente da Nota Fiscal não está enquadrado no ICMS, ou seja, está configurado como não contribuinte. Para isso, realize os seguintes passos:
1. Verifique o cliente utilizado no lançamento da Nota Fiscal;
2. Acesse o módulo Global / Cadastros / Agente;
3. Clique na aba Fiscal;
4. Localize a vigência atual e verifique se o campo Enquadramento do ICMS está desmarcado:
- Verificar se o campo 'Consumidor Final' está marcado no Tipo de Documento utilizado. Para isso, realize os seguintes passos:
1. Verifique no lançamento da Nota Fiscal, o Tipo de Documento utilizado;
2. Acesse o Mega Fiscal / Cadastros / Tipo de Documento;
3. Insira o Código do Tipo de Documento, clique em procurar e em Editar;
4. Clique na aba Nota Fiscal, verifique se o campo Consumidor Fiscal está marcado:
- Verificar se o CFOP utilizado é iniciado com 6, para que o sistema possa identificar uma venda interestadual. Para isso, realize os seguintes passos:
1. No lançamento da Nota Fiscal, clique na aba Edição;
2. Verifique se o CFOP utilizado se inicia com o dítigo 6:
- Verificar se no Código de Tributação vinculado ao item ou ao NCM utilizado, há uma regra de ICMS para operação do Estado de origem para o Estado destino configurada. Para consultar essas informações realize os passos a seguir:
1. Primeiramente identifique qual Código de Tributação utilizado. Para consultar qual o Código de Tributação utilizado, realize os seguintes passos:
1.1 Acesse o módulo Administração de Materiais / Grupos/Itens;
1.2 Consulte o item em questão e clique em Editar;
1.3 Na Aba Tributação, consulte o campo Cód. Tratamento ICMS:
Ou
1.4 Identifique o NCM utilizado no lançamento da Nota Fiscal;
1.5 Acesse o módulo Tributos / Códigos NCM;
1.6. Selecione o NCM e clique em Editar;
1.7 Clique na aba Tratamento de ICMS e verifique o campo Código de Tributação:
Neste Código de Tributação, é necessário configurar a alíquota interestadual e alíquota interna de tributação de ICMS do produto no Estado destino. Para realizar essa configuração, realize os seguintes passos:
1. Acesse o módulo Tributos / Códigos de Tributação;
2. Selecione o código de tributação utilizado e clique em Editar;
3. Clique na aba Tratamento de ICMS;
4. Em UFs base selecione a UF da filial em questão e clique em Editar;
5. Selecione a UF de destino e clique em Editar ou se não houver clique em Inserir;
6. Na Aba Geral, preencha o campo UF com a UF de destino;
7. Em saídas a não contribuinte, selecione Outro Tratamento e no campo Saídas a não contribuintes informe a regra de ICMS interestadual que esteja configurada para calcular DIFAL e clique em OK;
8. Ainda na mesma tela, selecione em UFs base a UF de destino e clique em Editar;
9. Clique em Inserir;
10. Na aba Geral, no campo Regra p/Saídas, vincule a Regra de ICMS com a alíquota de destino:
11. Clique em OK para salvar.
Atenção: Para caracterizar alíquota interna o estado da UF Base e UF Destino tem que ser o mesmo. Como mencionado acima, é desta forma que o sistema identifica a alíquota interna.
Caso não esteja configurado a alíquota interna, na digitação do item no documento, o sistema apresentará a seguinte mensagem:
ORA-20001: Não definida a Alíquota Interna da UF de Destino.
Verifique a UF de destino no cadastro de Códigos de Tributação, no módulo Tributação Fiscal.
- Verificar se no cadastro da Regra de ICMS vinculado no Código de Tributação, o campo 'Calcula diferencial de alíquota na saída' está marcado. Para isso realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo Tributos / Regras do ICMS;
2. Selecione a regra e clique em Editar;
3. Na vigência, clique em Editar, se a regra não tiver sido utilizada ou clique em Inserir;
4. Verifique se o parâmetro 'Calcula diferencial de alíquota na saída' está marcado:
Observação: Se este parâmetro estiver marcado, estará disponível também, o campo para definir a alíquota do Fundo de Combate á Pobreza no estado do destinatário.
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