Incidente
No módulo Administração de Materiais, após lançar um Pedido de Compra, é gerada uma provisão de Contas a Pagar no módulo Financeiro.
Causa
Este incidente ocorre, pois o Código de Ação utilizado no Pedido de Compra está configurado para integrar com o Contas a Pagar.
Solução
Para que esse incidente não ocorra mais em próximos lançamentos, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo Global e em Configurações clique em Códigos de Ação;
2. Selecione o Código de Ação utilizado no Pedido de Compra e clique em Editar;
3. Na aba Geral, verifique se está marcado o parâmetro 'Integração com Contas a Pagar'.
Observação: Para não gerar Financeiro, é necessário utilizar um código de ação que não esteja integrando com o Contas a Pagar. Caso haja necessidade de gerar um Contas a Pagar, porém como previsão, é necessário que na aba C. Pagar seja marcado o parâmetro 'Lançar como previsão'.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema e entre em contato com um consultor para análise do cenário.
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