Incidente
No módulo Administração de Materiais, após realizar o lançamento de um Recebimento, é gerada um documento no Contas a Pagar (AP), quando não deveria gerar.
Causa
Este incidente ocorre, pois o Código de Ação utilizado no lançamento do Recebimento, está marcado para integrar com Contas a Pagar.
Solução
Para que não seja gerado um Contas a Pagar ao lançar o Recebimento, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo Administração de Materiais / Entradas / Documento;
2. Localize o Recebimento lançado;
3. Verifique o Código de Ação utilizado neste Recebimento;
4. Acesse o módulo Global / Configurações / Código de Ação;
5. Selecione o Código de Ação e clique em Editar;
6. Clique na aba Geral e verifique se a opção 'Contas a Pagar' está marcada.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo código de ação para realizar esta operação/ processo, entre em contato com um consultor.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.