Incidente
No módulo Vendas, ao tentar realizar um faturamento de Remessa de Pedido de Compra através da rotina de Controle de Material de Terceiros, é apresentada a mensagem: Não foi encontrado tipo de documento de Nota Fiscal com a aplicação de devolução vinculada a aplicação do Pedido de Compra. Verifique no cadastro da aplicação XXX, qual é a aplicação de devolução e a vincule em um tipo de documento Nota Fiscal.
Causa
Essa mensagem é apresentada, pois, a aplicação utilizada no Pedido de Compras está sem aplicação de remessa vinculada.
Solução
Para que seja possível faturar o Pedido de Compra, realize os passos a seguir:
1. Acesse o Fiscal / módulo Tributação / Cadastros / Aplicação do Produto;
2. Faça a busca da Aplicação em questão e clique em Editar;
3. Na aba Devolução vincule a aplicação de Remessa para a operação.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.