Incidente
No módulo Distribuição, em Faturar Pedido, ao alterar a Data de Emissão e Data de Saída da nota e colocar a condição de pagamento para XX dias Fora Semana, a nota carrega a data de vencimento para o dia incorreto.
Causa
Este incidente ocorre pois o tipo de documento utilizado está com o parâmetro 'Importar Parcelas do Doc. Associado' marcado, assim é gerado a condição de pagamento da nota fiscal conforme a data do pedido.
Solução
Para que seja possível faturar o pedido de venda e levar em consideração a data da nota como vencimento, realize os passos à seguir:
1. Verifique qual Tipo de Documento utilizado para fatura o pedido de venda;
2. No módulo Distribuição, acesse Opções / Cadastros / Tipo de Documento;
3. Selecione o Tipo de Documento e clique em Editar;
4. Na aba Geral, desmarque a opção 'Importar Parcelas do Doc. Associado' e clique em OK para salvar.
Atenção: Antes de realizar qualquer alteração, consulte a área responsável por este cadastro.
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