Incidente:
No módulo Administração de Materiais, ao tentar realizar a emissão de uma recebimento, o valor do seguro dos itens não estão sendo considerados, fazendo com que haja divergência no total dos itens.
Causa:
Este incidente ocorre, pois a nota fiscal em seu lançamento está com o tipo de preço FOB que significa que o responsável por pagar despesas de frete/seguro é o comprador.
Solução:
Para que o valor do seguro seja considerado, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo Administração de Materiais / Entradas / Documento;
2. Preencha o recebimento com as informações desejadas;
3. No campo Tipo de Preço, informe CIF;
4. Preencha o restante das informações;
5. Salve o documento.
Importante: O valor do seguro só será considerado no documento quando o tipo de preço for CIF, que significa que o responsável por pagar as despesas de frete/seguro será o fornecedor.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.