Dúvida
Como proceder para emitir uma nota fiscal de Entrada no Módulo Administração de Materiais quando meu Fornecedor é enquadrado no Simples Nacional?
Solução
Para lançar um NF de Entrada com Fornecedor enquadrado no Simples, realize os seguintes passos:
1. Acesse o módulo Global / Cadastros / Agentes;
2. Filtre o agente desejado e clique em Editar;
3. Acesse a aba Fiscal e verifique se as colunas 'Enquadrado no RICMS', 'Enquadrado no Simples' e 'Enquadrado no ICMS pelo Simples' estão marcadas para a vigência em vigor; Observação: Caso estas colunas não estejam marcadas, é necessário criar uma nova vigência nesta mesma aba com os enquadramentos corretos.
4. Clique no botão de confirma para inserir a nova vigência e em OK para gravar a alteração do cadastro do agente.
Após essa alteração, é necessário lançar o Recebimento novamente.
Importante: Caso o imposto da NF seja tributado (e recuperado), é necessário que no cadastro da aplicação utilizada no movimento de entrada, esteja marcada a opção "Credita ICMS na entrada" para que o ICMS seja calculado.
Caso não tenha conhecimento desse campo no Cadastro de aplicação, acesse esse artigo que contém instrução: Documento de entrada no módulo Tributação Fiscal não carrega o valor de crédito de ICMS
Comentários
1 comentário
MarcoP, bom dia!
Uma sugestão importante é que se coloque a regra "especial" no cadastro do agente.
Além disso, deve-se amarrar essa regra especial para não contribuintes dentro do código de tributação que está parametrizado dentro do NCM do ítem.
Abraços
Luciana
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