Incidente
No módulo Distribuição, ao tentar faturar um Pedido de Venda, é apresentada a mensagem: Não é possível faturar pedido de venda. Tipo de documento XX a ser faturado integra com manufatura e o tipo de documento do pedido de venda não integra (Distribuição / Opções / Cadastros / Tipo de Documento / Estoque).
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois o Tipo de Documento utilizado no faturamento (na Nota Fiscal) está com o parâmetro Integra com Manufatura (baixa somente saldo doc.).
Solução
Para que seja possível faturar este Pedido de Venda, realize os passos a seguir:
1. Na tela da pré-nota verifique qual Tipo de Documento utilizado para gerar a Nota Fiscal;
2. Acesse o módulo Distribuição / Opções / Cadastros / Tipo de Documento;
3. Selecione o Tipo de Documento e clique em Editar;
4. Clique na aba Estoque, sub aba Configuração de Estoque e verifique se o parâmetro Integra com Manufatura (baixa somente saldo doc.) está marcado.
Observação: Caso não faça integração com Manufatura, apenas desmarque essa opção e fature o Pedido de Venda novamente.
Se for necessário integrar com Manufatura, verifique como está o Tipo de Documento do Pedido de Venda, pois essa mesma opção deverá estar marcada.
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