Incidente
No módulo Financeiro, ao realizar a baixa de Contas a Pagar o valor do PCC é apresentado duplicado para AP com origem no módulo Contratos de Empreiteiros.
Causa
Este incidente ocorre, pois o PCC foi definido como retenção no Contrato no módulo Contrato de Empreiteiros. Por conceito a retenção do PIS/COFINS/CSLL somente será efetuada no momento da baixa do Contas a Pagar, não sendo necessário a inclusão do tipo de documento do tipo PCC no Contrato.
Solução
Para que esta situação não ocorra, realize os passos a seguir:
1. Acesse Contratos de Empreiteiros / Contrato c/ Fornecedores;
2. Selecione e edite o Contrato
3. Acesse a aba Retenções / Retenções;
4. Verifique se contrato possui medição lançada, acesse a aba Posição Inicial / Medição Inicial.
- Caso o contrato não possua medições lançadas: Apague o tipo de Documento do tipo PCC;
- Caso o contrato possua medições lançadas, defina o campo Data Limite da retenção do tipo PCC, para que nas próximas medições lançadas com datas posteriores, o PCC não seja retido;
5. Clique em OK para gravar as alterações;
6. Realize a baixa da AP novamente.
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