Incidente
No módulo Financeiro, ao realizar o processo de Gera Documentos de Baixa C. Pagar, é apresentada AP que possui projeto diferente do que está vinculado a Conta Financeira utilizada.
Causa
Esse incidente ocorre, pois o parâmetro 'Na baixa, trazer somente as APs dos projetos vinculados' encontra-se desmarcado.
Solução
Para que seja apresentada somente AP com projeto que possui vínculo a Conta Financeira, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo Global / Cadastros / Agentes;
2. Selecione o agente Conta Financeira utilizado na baixa e clique em Editar;
3. Clique na aba Conta Financeira;
4. Marque o parâmetro 'Na baixa, trazer somente as APs dos projetos vinculados';
5. Clique em Confirmar.
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