A partir de agora, será possível agrupar os registros pela forma de pagamento do Mega e com isso melhoramos o processo de integração financeira Senior Gestão de Pessoas - Administração de Pessoal tornando possível a geração de Contas a Pagar agrupados por Modo de Pagamento Senior.
Veja abaixo como realizar a configuração:
1. No Mega ERP, acesse no menu principal os passos a seguir: Empresarial / Financeiro / Configurações;
2. Clique na opção Senior - De/Para Modo de Pagamento;
Neste cadastro estão disponíveis Modos de Pagamento Senior válidos para a integração Financeira, sendo eles:
- C - Cheque
- D - Dinheiro
- O - Ordem pagto
- R - Relação Bancária
Observação: Não é possível inserir ou apagar Modo de Pagamento Senior, pois estes modos são fixos no sistema Senior. Apenas deve ser editado o Modo de Pagamento que possua pendência de integração financeira e informada a respectiva forma de pagamento Mega.
3. Selecione uma opção de Modo de Pagamento Senior;
4. Clique em ✎Editar;
- Esta forma de pagamento informada neste De/Para é a forma que será utilizada para gerar o Contas a Pagar proveniente de pendências de integração financeira que tenham esse modo de pagamento informado.
5. Clique nos três pontos ⋯, e selecione a forma de pagamento Mega equivalente ao modo de pagamento Senior;
6. Clique em Confirmar.
O Contas a Pagar no módulo Financeiro será gerado seguindo o seguinte agrupamento de Informações, constantes na pendência de integração financeira gerada pelo HCM:
- Filial Mega / CIF Senior / Tipo de título Senior / Modo de Pagamento Senior / Data de
emissão, entrada e vencimento do título, como a seguir:
Observação: Se na pendência financeira para integração não estiver informado nenhum modo de pagamento, então essa pendência irá gerar contas a pagar com o campo Forma de Pagamento em branco.
⚠️ Atenção! Para que a pendência de integração financeira seja gerada no sistema HCM contendo qual o Modo de Pagamento utilizado, deve ser criada regra no sistema HCM que grave o código do Modo de Pagamento via Regra especial do CIF. Esta configuração deve ser feita no sistema HCM.
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