O processo de Industrialização Lado prestador, será feito um recebimento de demandas de terceiro para serem consumidas na manufatura, prestando assim o serviço de industrialização para o dono do produto e posteriormente a venda do item produzido e a devolução simbólica das demandas consumidas.
Antes de dar início ao processo de Industrialização Lado Prestador, é importante realizar configurações e parametrizações, para isso acesso o artigo: Configurações Industrialização Lado Prestador - Guia Material de Terceiro
Depois de realizado as configurações vamos aos processos de cada etapa da Industrialização, e para isso iremos utilizar um exemplo de rotina que costuma acontecer em nossos clientes.
O ciclo da industrialização lado prestador se inicia no recebimento do material que será consumido na manufatura. Dependendo da utilização dos módulos do Mega, o ciclo poderá ter uma Ordem de terceirização até ser feito o pedido de venda e o faturamento do item.
1. Receber a nota e matéria prima
Nesse momento é dado entrada de estoque MT (material de terceiro) para posteriormente movimentarmos dentro da nossa empresa.
Para isso acesse: ERP ➝ Empresarial ➝ Materiais ➝ Entradas ➝ Documento.
Para isso será necessário as seguintes informações:
a. Informe o código de ação conforme citado no artigo de Configurações Industrialização Lado Prestador - Guia Material de Terceiro, no tópico Receber a nota e matéria prima passo 2.
b. Preencha a capa da nota conforme sua empresa trabalha.
c. Na aba Itens, botão Inserir clique na opção Itens sem vinculo com Pedido/Contrato para adicionar o item recebido de terceiro.
d. Observe que na aba Edição de itens sub aba Edição, a aplicação e a CFOP do item recebido de terceiro foi preenchido conforme citado no artigo Configurações Industrialização Lado Prestador - Guia Material de Terceiro no tópico Receber a nota e matéria prima passo 3 e 4 e na sub aba Estoque o campo Natureza Origem deverá ser MT conforme citado no artigo Configurações Industrialização Lado Prestador - Guia Material de Terceiro no tópico Receber a nota e matéria prima passo 1
e. Clique em Confirmar para salvar a nota.
f. Nesse momento temos total controle da matéria prima do terceiro em nosso estoque MT. Podemos fazer as movimentações de estoque dentro da nossa empresa sem a necessidade de prestar contas ainda ao dono do produto.
2. PDV Sob encomenda em nome do cliente
Podemos realizar um pedido de venda do item a ser produzido sob encomenda que irá gerar uma ordem no manufatura.
Acesse: ERP ➝ Empresarial ➝ Vendas ➝ Gestão comercial ➝ Documento de venda
a. No campo Tipo de documento deverá informar o tipo de documento que foi configurado, citado no artigo Configurações Industrialização Lado Prestador - Guia Material de Terceiro, no tópico PDV Sob encomenda em nome do cliente passo 2, com isso o campo código de ação será carregado automaticamente.
b. Na aba geral a opção fabricação especial deve estar marcada.
c. Os demais campos das demais abas, devem ser preenchidos conforme sua empresa trabalha, lembrando que o item inserido deve ser o item a ser fabricado citado no artigo Configurações Industrialização Lado Prestador - Guia Material de Terceiro no tópico Cadastro de Itens passo a.
d. Ao gravar o pedido de venda sob encomenda o sistema irá gerar automaticamente uma ordem de produção no módulo manufatura.
3. Criação da ordem interna com vínculos com terceiros
Acesse: ERP ➝ Indústria ➝ Manufatura ➝ Gestão do PCP ➝ Ordem
a. A ordem será criada automaticamente pelo PDV sob encomenda, com as configurações conforme citadas no artigo Configurações Industrialização Lado Prestador - Guia Material de Terceiro no tópico Criação da ordem interna com vínculos com terceiros.
b. Na aba Itens no campo Tipo de Ordem a ordem será criada com o tipo configurado no artigo Configurações Industrialização Lado Prestador - Guia Material de Terceiro no tópico Cadastro de Itens passo a, já na sub-aba Demanda exibirá as demandas configuradas conforme citado no artigo Configurações Industrialização Lado Prestador - Guia Material de Terceiro no tópico Cadastro de lista de materiais.
c. Na aba Vínculos sub aba Origem, é exibido o Pedido de Venda que originou a necessidade da produção.
d. E na edição da ordem, na aba Geral, sub aba origem é possível visualizar o agente de terceiro conforme veio do pedido de venda sob encomenda.
d. Agora é dar andamento ao processo do manufatura realizando a produção do item pai.
4. Abrir ordem interna de produção
Acesse: ERP ➝ Industria➝ Manufatura➝ Gestão do PCP➝ Ordem
No momento da manipulação da ordem, a abertura fará com que a Ordem busque as demandas disponíveis para o fornecedor terceiro em MT e realize a reserva para assim serem consumidas nos apontamentos da manufatura, conforme citado no artigo Configurações Industrialização Lado Prestador - Guia Material de Terceiro tópico Criação da ordem interna com vínculos com terceiros.
5. Chão de fábrica e Produzindo
Agora é com o chão de fábrica, momento de realizar a produção na linha.
6. Apontamento
Realizar o apontamento da ordem interna normalmente, consumindo a matéria-prima de terceiro e transformando o item produzido.
a. Para apontar acesse: ERP ➝ Industria ➝ Manufatura ➝ SFC - Gestão do chão de fabrica ➝ Apontamento ou se seu tipo de ordem estiver parametrizado clique com o direito na grid da ordem e vá em Apontar.
b. Utilize a atividade configurada no artigo Configurações Industrialização Lado Prestador - Guia Material de Terceiro tópico Criação da ordem interna com vínculos com terceiros passo 3.
c. Ao confirmar o apontamento o estoque será movimentado realizando a saída das demandas do terceiro MT que estavam reservadas e o nascimento do item produzido em estoque DP, realizando o apontamento total a situação da ordem mudará de Aberta para Encerrada.
6. Devolução Simbólica da matéria prima
- Pedido de venda - Explosão de materiais consumidos na ordem
O PDV explosão realiza o vinculo da ordem para explodir o item produzido trazendo assim as demandas que o compõe. Esse documento não movimenta estoque, ele prepara o vinculo para posteriormente faturar a nota simbólica para o terceiro.
Acesse: ERP ➝ Empresarial➝ Vendas➝ Gestão Comercial ➝ Documento de venda
a. No campo Tipo de documento deverá informar o tipo de documento que foi configurado citado no artigo Configurações Industrialização Lado Prestador - Guia Material de Terceiro tópico Devolução Simbólica da matéria prima/Pedido de venda - Explosão de materiais consumidos na ordem passo 2, com isso o campo código de ação será carregado automaticamente.
b. Os demais campos das demais abas devem ser preenchidos conforme sua empresa trabalha.
d. Para inserir o item posicione-se na aba Itens, clique no botão +Inserir e selecione a opção Explosão de itens.
e. Será exibido a tela Explosão de Itens, mantenha a opção Tipo de Explosão do Item marcado para Produção da Ordem.
f. Na aba Geral no campo Ordem, informe o código da ordem que realizou a fabricação sob encomenda do passo Criação da ordem interna com vínculos com terceiros.
g. Será carregado as informações do item fabricado, a aplicação não deve movimentar estoque, o item fabricado será carregado apenas para realizar a explosão das demandas.
h. Clique no botão lotes para vincular o lote do item fabricado.
i. Ao vincular o lote do item fabricado o botão Explosão será disponibilizado para realizar assim a explosão das demandas que foram utilizadas na fabricação do item.
j. Depois de explodido clique no botão Confirmar, será carregado na aba itens do pedido as demandas do terceiro consumidas. As informações dos campos aplicação e CFOP já são carregadas conforme configurações citadas no artigo Configurações Industrialização Lado Prestador - Guia Material de Terceiro tópico Devolução Simbólica da matéria prima/Pedido de venda - Explosão de materiais consumidos na ordem passo 3.
k. Clique em Confirmar para gravar o pedido.
- Faturamento do Pedido de venda - Explosão de materiais consumidos na ordem
Ao consumir as demandas de terceiro, podemos faturar o PDV da explosão, para ai sim prestarmos contas ao terceiro do consumo que tivemos com suas demandas.
Para isso acesse: ERP ➝ Empresarial ➝ Vendas ➝ Saídas ➝ Material de terceiro ➝ Faturar PDV material de terceiro
a. Filtre o número do pedido.
b. Na sub aba Clientes confira o agente de terceiro.
c. Na sub aba Pedidos confira o pedido e selecione a coluna Gerar.
d. Na sub aba itens do Pedido serão exibidos as demandas do terceiro que foram consumidas na fabricação, no campo tipo de documento NF informe o tipo de documento configurada no artigo Configurações Industrialização Lado Prestador - Guia Material de Terceiro tópico Devolução Simbólica da matéria prima/Faturamento do Pedido de venda - Explosão de materiais consumidos na ordem passo 2.
e. Clique no botão Gerar NF, será exibido a capa da nota, clique em Confirmar para gravar.
7. Devolução Efetiva da matéria prima - matéria prima não utilizada
No passo anterior fizemos a prestação de contas das demandas consumidas em nossa fabricação, ou seja, demandas transformadas no processo produtivo e que não existem mais. Porém, caso exista alguma sobra da demanda do terceiro é possível realizar a devolução efetiva.
Acesse: ERP ➝ Empresarial ➝ Vendas ➝ Saídas ➝ Faturamento ➝ Nota fiscal
a. No campo Tipo de documento deverá informar o tipo de documento que foi configurado citado no artigo Configurações Industrialização Lado Prestador - Guia Material de Terceiro tópico Devolução Efetiva da matéria prima - matéria prima não utilizada no passo 2, com isso o campo código de ação será carregado automaticamente.
b. Informe o agente terceiro e os demais campos das demais abas, os campos devem ser preenchidos conforme sua empresa trabalha.
c. Para inserir a demanda, deverá ser realizado o vinculo com o documento de entrada do passo Receber a nota e matéria prima que originou todo o processo de terceiro, esse vínculo é realizado a partir das configurações do tipo de documento com a ação citadas no artigo Configurações Industrialização Lado Prestador - Guia Material de Terceiro tópico Devolução Efetiva da matéria prima - matéria prima não utilizada no passo 1 e 2. Para isso clique no botão Nota Vinculada.
e. E clique na opção Nota de devolução/Estorno
f. Filtre o documento de recebimento que deu origem a entrada MT, selecione para carregar os dados, na coluna Qtde. a Devolver insira a quantidade que será devolvida na nota de saída e clique no botão Gerar.
g. O item a ser devolvido efetivamente será carregado na aba itens com os campos Aplicação e CFOP preenchidos conforme citado no artigo Configurações Industrialização Lado Prestador - Guia Material de Terceiro tópico Devolução Efetiva da matéria prima - matéria prima não utilizada nos passos 3 e 4.
h. Os demais campos das demais abas podem ser preenchidas conforme sua empresa trabalha.
i. Clique no botão Confirmar para salvar a nota e com isso o estoque será movimentado realizando assim uma saída do item MT.
8. Faturamento PDV sob encomenda
Nesse passo será realizado o faturamento do PDV sob-encomenda que deu origem a todo o processo de terceirização e gerou a ordem de fabricação consumindo as demandas. Agora com o item fabricado é realizado o faturamento para o cliente.
Acesse: ERP ➝ Empresarial ➝ Vendas ➝ Saídas ➝ Faturamento ➝ Faturar pedidos
a. No filtro informe o numero do Pedido de Venda
b.Na sub aba Pedido de venda confira o cliente e marque a opção Gerar.
c.Na sub aba itens do pedido será exibido o item produzido disponível para faturar, confira o pedido na coluna Cod. Pedido e marque a opção gerar.
d. Será exibido a capa da nota, clique em Confirmar para gravar.
Comentários
2 comentários
Olá, no tópico 2 ponto b é informado:
b. Na aba geral a opção fabricação especial deve estar marcada.
Pergunta: Como ativar esse recurso de fabricação especial? No sistema não consta esse checkbox para ser flegado:
Olá Diego de Alencar, como vai?
Abri em seu usuário o ticket 837560 para que o suporte possa te auxiliar, peço a gentileza de acompanhar o retorno por lá.
Grata pela compreensão.
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